,实现中国"成都造"工业产品在国际顶级体育赛事中的精彩亮相。 7、公司2024年度亏损主要受哪些方面的影响? 答:①2024年度,为增强业务盈利能力,公司坚持以利润为导向,对经营策略进行了调整,战略性放弃部分盈利能力弱的订单,营业收入有所下降,但主营业务的毛利率有所提升。另公司航空零部件业务2024年初由于客户进行一定幅度的价格调整,毛利率出现降低。 ②公司控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司因其股权激励持股平台股权转让而导致公司确认的股份支付费用较2023年增加2,200万元。 ③公司原控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司(以下简称"湖南厚普")进入破产重整程序,并由重整投资人成功竞拍,根据湖南厚普破产管理人发布的《重整计划债权清偿执行方案》,公司对相关债权及长期资产计提了减值损失约1,200万元。 8、2025年第一季度经营业绩向好的原因? 答:受国家产业政策的大力扶持的影响,公司所处主要业务领域中天然气市场需求呈现出逐步攀升的良好态势,进而推动公司收入实现增长;公司因战略性放弃部分盈利能力弱的订单而得到毛利率的提升,和公司降本增效治理带来的期间费用的降低,以及政府补贴与款项催收收回老款的共同作用,使得公司2025年第一季度实现归母净利润633.25万元,同比增加130.37%。 9、年报显示目前公司在诉案件债权本金总额约为 36,006 万元,请问公司有什么应对措施? 答:目前公司在诉案件债权本金总额约为36,006万元,其中公司作为原告涉案金额约22,956.38万元,公司作为被告涉案金额约为13,050.11万元。 ①涉及收购厚普工程前或收购期间的业务案件债权本金总额约为 18,403万元(起诉金额8,678.73万元,被诉金额9,724.28万元),厚普工程于2017年被公司收购,公司已与厚普工程原股东达成协议,收购前业务产生的纠纷、诉讼、索赔等法律责任,由此导致公司或厚普工程发生的损失均由原股东负责连带承担和赔偿。 ②起诉湖南厚普债权本金 5,301 万元,因湖南厚普破产重整形成的破产抵销权纠纷被诉金额约 150 万元,目前湖南厚普在破产分配过程中,公司已收到部分清偿款 1,331.51 万元。因收购重庆欣宇时形成的出资纠纷案件,起诉债权本金总额约为584万元,目前正在强制执行过程中。 ③剔除上述历史遗留问题后,目前公司在诉案件债权本金总额约为 11,562万元,部分客户由于市场变化及自身经营状况或资金周转困难等原因延迟付款,公司针对长期逾期客户会采取诉讼、仲裁等法律手段进行款项催收,前述金额中起诉金额约8,393万元,占公司剔除遗留问题后案件债权本金总额的72.59%。为应对这一风险,公司对一年期以上的应收账款成立"四清一评"工作小组,由工作小组对一年期以上应收款、在执行合同、保证金进行梳理,要求子公司对每个项目理清当前应收款催收计划,以维护公司的资产安全和投资者的利益。公司也建立了较为完善的分包商挑选内控制度、监控机制,从合同、制度方面促使分包商依法合规经营。此外,公司已建立健全了法律风险管理体系,定期进行法律风险评估,识别潜在法律风险,提高合同管理和审查,加强与专业法律机构的长期合作,降低公司法律诉讼风险。但由于各案件判决结果存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。lg...